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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 103224
Data de emissão 03/01/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 606,00
Valor Liquidado R$ 606,00
Valor Pago R$ 606,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GARI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022.
CPF do Ordenador ***691493**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA AMELIA SOARES
CPF/CNPJ ***919523**
Endereço LOCALIDADE TINGUIS, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade AROEIRAS DO ITAIM/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GARI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM-PI, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/01/2022 9 1 606,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/01/2022 606,00